2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目询比采购公告
发布时间:2024-08-14
询价采购
项目基本情况
项目名称:
2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
项目编号:
000327-24XB0071
项目类型:
服务
采购方式:
询比采购
所属行业分类:
金融业--资本市场服务--证券市场服务
项目实施地点:
国投瑞银基金管理有限公司办公区
招标人:
国投瑞银基金管理有限公司
代理机构:
项目概况:
根据国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、证监会《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》《证券投资基金管理公司内控评价报告指引(试行)》及附件《证券投资基金管理公司内控核查要点》、基金业协会《关于开展2017年基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查工作的通知》及附件《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查要点》、国家开发投资集团《内部控制管理办法》等相关要求,开展2024-2026年度国投瑞银基金管理有限公司及其专户子公司国投瑞银资本管理有限公司年度内控评价,以及国投瑞银资本管理有限公司年度风险监管报表专项审计工作,并完成服务范围内的其他工作。
标段/包信息
标段/包名称:
2024-2026年度内控评价及风险监管报表专项审计采购项目
标段/包编号:
000327-24XB0071/01
文件获取开始时间:
2024-08-14 12:00
文件获取截止时间:
2024-08-20 13:00
文件发售金额(元):
0
文件获取地点:
截标/开标时间:
2024-08-27 09:00
开标形式:
线上开标
服务期(天):
920
开标地点:
服务期说明:
2024-2026年度,国投瑞银基金管理有限公司及其专户子公司国投瑞银资本管理有限公司有权按年对选聘的会计师事务所重新确认
采购范围:
根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、中华人民共和国财政部等部委(以下简称“财政部等部委”)《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》《证券投资基金管理公司内控评价报告指引(试行)》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)《关于开展2017年基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查工作的通知》、国家开发投资集团有限公司(以下简称“国家开发投资集团”)《内部控制管理办法》等,委托会计师事务所开展2024-2026年度国投瑞银基金管理有限公司及其专户子公司国投瑞银资本管理有限公司年度内控评价,以及国投瑞银资本管理有限公司年度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表(以下合称“风险监管报表”)专项审计工作,按要求出具相关报告,并完成服务范围内的其他工作。
供应商基本要求:
须为中华人民共和国国内的独立民事主体;处于正常经营状态。
供应商资质要求:
1、具有从事证券期货业相关审计或类似业务的资格(需提供营业执照复印件或业务经营有关资质证明等材料,加盖公章);2、具有ISO质量管理认证(需提供有效的证明材料);3、有为大中型基金公司、证券公司提供内控评价、风险监管报表审计或相关咨询服务经验,熟悉证券期货业法规、规范、标准和指引 (需提供合同封面页、范围页、签字盖章页)。
供应商业绩要求:
过往三年(2021年1月1日至响应截止日)有累计为5个及以上基金公司提供内控评价、风险监管报表审计或相关咨询服务的相关业绩(需提供合同封面页、范围页、签字盖章页)。
供应商其他要求:
成立时间不少于10年(需提供营业执照复印件或其他相关证明材料);近半年无重大负面舆情
供应商拟投入项目负责人最低要求:
是否接受联合体投标:
否
备注:
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