20241104长城证券2024年度外部审计服务项目变更询比采购公告
20241104长城证券2024年度外部审计服务项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00278
1.采购条件
本项目:20241104长城证券2024年度外部审计服务项目,采购人为:长城证券股份有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
为满足监管要求,提高审计效率,现需聘请外部中介机构对我司2024年度内部控制实施情况进行全面评价,评价范围包含我司总部、各分支机构、长城长富、长城投资。同时,根据《证券投资基金托管业务管理办法》第二十六条、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第四十三条、《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》第十八条的相关要求,投标人需在实施内部控制评价项目过程中同步开展基金托管法定业务和增值业务的内部控制评估、投资银行类业务内部控制有效性全面评估工作和私募基金服务业务的内部控制与业务实施情况评估工作,并出具评估报告。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
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1 | HNFZZCX2024-11-00009 | 2024年度外部审计服务项目 | 1 | 长城证券股份有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
(1)资质要求: 1)投标人应具备证券、期货相关业务许可资质,提供相关有效证明文件; 2)投标人须为中国华能集团有限公司2024-2026年审计中介机构资格预审合格申请人名单中提供经济责任审计、财务收支审计、内控评价等审计及咨询服务的中介机构合格申请人。 (2)项目负责人资格要求:拟派项目负责人须具备7年及以上审计经验的注册会计师,熟悉证券、期货行业相关法律法规,需提供相关资质及审计工作年限证明材料。 (3)业绩要求:2019年1月1日至今(以合同签订时间为准),投标人应具有金融行业内部控制评价项目相关经验案例至少1个,并提供相关有效证明文件。 (4)其他要求 1)投标人不得为正为我司提供外部审计服务的会计师事务所及其关联机构; 2)投标人不得为近三年内为我司和本次外部审计服务项目所涉及的审计事项提供过相关咨询服务的第三方及其关联机构。
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